职位描述:
• 在本团队高级审计经理或经理的指导下,负责指定业务范围的现场审计,包括按照的既定程序进行内控测试、编制工作底稿、提炼审计发现和提出审计建议等
• 负责指定业务领域或业务单元审计发现整改追踪,提出关闭意见,对需要进行升级报告的提出升级报告建议
• 负责与指定业务单元相关人员建立并保持良好的工作关系,了解业务单元的运作和风险管理情况
• 认真阅读指定业务单元定期报送的信息,并就重要事项提请区域审计中心总经理或本团队高级审计经理予以关注
• 负责指定业务单元的风险评估,保证深刻理解其业务策略、计划、产品、经营成果和风险
• 负责或在本团队高级审计经理/审计经理指导下开发并维护指定业务单元的控制评估测试程序,保证控制评估测试程序的适用性,控制审计风险
• 与审计团队成员分享知识、技能和经验
• 其它应承担的职责
任职条件:
• 大学本科(第一学历),金融、会计等相关专业,具有CIA/CPA/CFA等相关资格
• 了解金融监管法律、法规、规章,熟悉银行业务和新会计准则
• 具有四年以上银行内部稽核/审计工作经验或银行业务工作经验
• 有较好的口头和文字表达能力;能够与业务部门人员、审计团队成员保持良好沟通;具有独立工作能力
详见:http://www.cbhb.com.cn/bhbank/S101/jiaruwomen/zhaopinxinxi/zhquyushenjizhx/index.htm
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